江苏10家内审机构、9位内审人员获得中国内部审计协会“双先”表彰

发布日期: 2024-01-10 17:09 信息来源: 2026世界杯名额陆续

近日,中国内部审计协会在北京召开2020至2022年内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。江苏共有10家内部审计部门获评全国内部审计先进集体称号,有9位内部审计工作者获评全国内部审计先进工作者称号。


近年来,江苏各级审计机关、内审机构以习近平总书记关于审计工作、内审工作的重要指示批示精神为根本遵循,以贯彻落实审计署和江苏省内部审计工作规定为抓手,以构建现代化审计监督体系为目标,高起点谋划,全方位推动,全省内审工作呈现齐抓共管、协调联动、竞相发展的良好态势。


成立指导监督机构。省审计厅在机构改革中专门增设内审指导监督处,全省13个设区市审计局有12个设立独立的内审指导监督部门,半数以上的县(市、区)审计局设立独立的内审指导监督机构,有效加强了对内审工作的指导和监督。


完善内审制度体系。紧紧抓住审计署出台内部审计规定和指导意见“两个文件”的机遇,及时推动修订《江苏省内部审计工作规定》,并以省政府第131号令予以颁布实施。13个设区市中有6个市以政府规章形式出台内审工作规定,有7个市以政府规范性文件形式出台内审工作意见或通知。


强化审计业务指导。全省各级审计机关通过教育培训、监督检查、调研座谈等方式,帮助各单位解决内部审计在建章立制、队伍建设、项目实施、审计整改等方面的问题,不断提升内审机构和内审人员的能力水平,充分发挥内部审计风险防控的“第一道防线”作用,实现与国家审计业务互补、同向发力。


发挥内审功能作用。各部门单位不断强化对内部审计工作的领导,成立党委审计委员会或审计工作领导小组,并在预算中落实资金保障。内审机构不断优化职能,逐步实现由传统的财务审计向多类型审计发展,由单一的揭示问题向推动完善治理、强化内控、实现目标相结合的管理型审计发展。


2020-2022年,全省内审机构共开展内部审计项目32万个,发现和纠正问题35.37万个,推动部门单位完善制度、优化内控流程7.3万个,有效发挥了内部审计的“防未病”作用。(厅内审处)




内部审计先进集体名单


南京地铁集团有限公司审计部

东吴证券股份有限公司稽核审计部

南通市第一人民医院审计处

江苏悦达集团有限公司审计部

泰州市城市建设投资集团有限公司审计法务部

江苏洋河酒厂股份有限公司审计中心

国网江苏省电力有限公司审计监管部

江苏银行股份有限公司内审部

江苏交通控股有限公司审计部

扬州大学审计处


内部审计先进工作者名单


任建梅(女)   无锡广播电视集团法务审计部

裴雪莲(女)   徐州地铁集团有限公司审计法务室

丁伟群      常州产业投资集团有限公司内审风控部

周 炀      连云港港口控股集团有限公司

刘从波      淮安市国有联合投资发展集团有限公司审计监督部

薛开进      江苏扬州农村商业银行股份有限公司审计稽核部

何文艳(女)   镇江市特教中心党政办公室

陆文伟      南京银行股份有限公司审计部

徐昳荃      苏州大学审计处


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